Квитанция для оплаты налогов ип усн

Как заполнить квитанцию на оплату налога УСН

ИП без расчетного счета может оплатить налог в отделении банка или через интернет. Для оплаты нужно правильно заполнить все реквизиты налогового платежа.

Сформировать квитанцию можно в системах для ведения учета или через бесплатный сервис на сайте ФНС.

Как сделать квитанцию для оплаты налога

На сайте ФНС есть сервис «Заплати налоги» https://service.nalog.ru/ для заполнения платежных документов на перечисление налогов. С его помощью можно сформировать квитанцию для оплаты налога по УСН.

Как ИП заполнить квитанцию на оплату налога по УСН на сайте налоговой

На видео-инструкции образец заполнения квитанции по налогу для ИП на УСН 6%.

Пример заполнения квитанции на оплату налога для ИП на УСН 6%

Вот так выглядит окно сервиса (для увеличения изображения кликните на картинку)

Для заполнения квитанции выбираем:

  1. Тип налогоплательщика – индивидуальный предприниматель
  2. Расчетный документ — Платежный документ (это и есть квитанция). Для заполнения банковского платежного поручения нужно выбирать Платежное поручение.
    Переходим Далее.
  3. КБК заполнится автоматически, главное правильно выбрать все реквизиты по виду платежа. УСН относится к налогам на совокупный доход.
  4. В поле Наименование платежа Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы — это для УСН с объектом «доходы». Если ИП применяет УСН с расходами, то выбирает соответствующее наименование налога. КБК у этих платежей разные.
  5. В поле Тип платежа — выбираем Платеж.
    Переходим далее.
  6. Заполняем реквизиты налоговой. Код ИФНС и муниципального образования определяется автоматически по адресу регистрации ИП. Для этого нужно указать адрес. Переходим далее.
  7. В Основание платежа выбираем ТП — платежи текущего года.
  8. Налоговый период — Годовые платежи.
  9. Год, за который платим налог.
  10. Заполняем сумму платежа по расчету.
    Переходим далее.
  11. Заполняем реквизиты плательщика и Адрес регистрации.
    Нажимаем далее и переходим к оплате.
  12. Вы можете перейти к безналичной оплате, например, через Сбербанк онлайн.

Чтобы получить квитанцию выберите «Наличный расчет» и нажмите «Сформировать платежный документ».

В новом окне откроется квитанция на оплату налога с вашими реквизитами. Для наличного расчета распечатайте квитанцию и обратитесь в отделение банка. Или можете оплатить по указанным реквизитам в квитанции через свой онлайн банк. В Сбербанк-онлайн можно загрузить этот платеж по номеру индекса документа или сосканировав QR-код.

iphelper.ru

ПД-4 налог, форма для оплаты налогов физических лиц и предпринимателей ИП

Налоги физических лиц, Уплата налогов ИП, налоги госпошлина 2018 Форма квитанция ПД-4 налог

Для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, для простых граждан РФ, которые получили доходы от продажи имущества, нужно уплатить подоходный налог , который будет показан в кабинете налогоплательщика.

Кроме того, те кто имеет автомобили, должен оплатить транспортный налог .

А почти все имеют жилье. В этом случае возникает обязанность заплатить имущественный налог .

Еще один обязательный налог для уплаты — это земельный налог . Он оплачивается владельцами земельных участков.

Оплата налога организацией, Уплата налогов ИП Форма пд-4 налог. Госпошлина 2018

Формирование платежного документа для уплаты любого налога РФ производится на сайте налог.ру.

Работа с программой подготовки платежного документа для оплаты налога построена по принципу «Мастера».

Для перехода к следующему шагу следует нажать кнопку » Далее «, или клавишу Enter . Для возврата к предыдущему шагу – кнопку » Назад «. Также переход на предыдущий шаг будет осуществлен при нажатии на клавишу Backspace , если текущее поле пусто.

Для быстрого выбора значения из поля с выпадающим списком достаточно набрать часть значения, при этом будет показан список вариантов, содержащих данную строку. Введенная подстрока будет подсвечена в списке. Для выбора значения из списка можно перейти к нужному варианту используя клавиши вверх/вниз и затем нажать клавишу Enter , либо щелкнуть мышкой по нужному варианту в списке.

Для ввода пустого значения нужно нажать кнопку » Далее «, либо клавишу Enter, не вводя никакого значения в поле. Кнопка » Сброс » предназначена для возврата на первый шаг программы – ввод нового адреса и заполнение нового платежного документа.

Раздел 1. Определение кода ИФНС и ОКАТО, ОКТМО

Данный раздел программы предназначен для определения кода ИФНС, к которой относится адрес налогоплательщика или объекта налогообложения, а также ОКАТО муниципального образования (ОКАТОМ). Код ИФНС может либо быть введен пользователем, либо определен по адресу.

Если код ИФНС введен, то пользователю предлагается выбрать муниципальное образование, к которому относится его адрес или адрес объекта налогообложения.

В случае, если код ИФНС не введен, введен неверно или не выбрано муниципальное образование, пользователю будет предложено ввести адрес, по которому будут определены код ИФНС и ОКАТОМ.

Ввод адреса осуществляется на основе классификатора адресов (КЛАДР). В соответствии с ним, необходимо заполнить следующие уровни адреса: регион, район, город, населенный пункт, улицу и номер дома. Для пропуска уровня (например, адрес находится в городе, а не в населенном пункте) необходимо нажать Enter или «Далее», оставив поле пустым.

Если объекты какого-либо уровня в КЛАДРе отсутствуют (например, в выбранном городе нет населенных пунктов), данный уровень будет автоматически пропущен и ввод перейдет к следующему уровню. Если на каком-либо уровне адреса программа может однозначно определить код ИФНС и ОКАТО, ОКТМО , следующие уровни адреса будут пропущены и будет показан раздел 2 «Выбор реквизитов для заполнения платежных документов».

В случае, если по введенному адресу не удается однозначно определить ОКАТО, пользователю будет предложено выбрать муниципальное образование из списка.

Раздел 2. Выбор реквизитов для заполнения платежных документов

Данный раздел программы предназначен для формирования реквизитов платежных документов. Можно указать:

  • Платежный документ может быть использован для наличных платежей при его распечатке и представлении в банк или для безналичных расчетов электронным платежом;
  • Платежное поручение может быть использовано только для безналичных платежей при его распечатке и представлении в банк.
  • На этом этапе ввода необходимо ввести следующие значения: вид уплаты, тип платежа, КБК, группу (только безналичном платеже) и вид налога.

    Если КБК был введен, то группа и вид налога будут заполнены автоматически. Далее необходимо выбрать из предлагаемого списка значение полей «Статус лица, оформившего платежный документ» и «Основание платежа».

    В зависимости от выбранного значения поля «Основание платежа» заполнить предлагаемые программой поля.

    После ввода всех данных этого раздела можно либо перейти к вводу идентифицирующих реквизитов (для формирования полностью заполненного платежного документа), либо сформировать частично заполненный документ.

    Для перехода к вводу идентифицирующих реквизитов необходимо включить флажок «Заполнять идентифицирующие реквизиты», для формирования платежного документа – нажать кнопку «Сформировать платежное поручение» или «Сформировать ПД».

    Раздел 3. Ввод идентифицирующих реквизитов

    На данном этапе вводятся следующие реквизиты платежного документа: ИНН, КПП, наименование, банк плательщика № счета, БИК и сумма – для юридического лица;

    ИНН, ФИО, адрес и сумма – для физического лица.

    Формирование платежного документа

    После завершения ввода всех реквизитов в разделе «Выбор реквизитов платежного документа» либо «Ввод идентифицирующих реквизитов», вместо кнопки «Далее» будет показана кнопка «Сформировать платежное поручение» или «Сформировать ПД» (надпись на кнопке зависит от выбранного ранее значения поля «Вид уплаты»).

    При нажатии на эту кнопку будет предложено скачать сформированный документ в формате RTF. Данный документ можно открыть программами Microsoft Word, Microsoft WordPad, либо OpenOffice Writer.

    Платежный документ для Уплаты налогов, сборов, штрафов, госпошлины ПД-4 налог

    УПЛАТА НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

    УПЛАТА ГОСПОШЛИНЫ

    Как вернуть уплаченную госпошлину после подачи заявления в уполномоченный орган

    Если плательщик перечислил государственную пошлину и направил в уполномоченный орган заявление (например, о выдаче лицензии или о госрегистрации), то в случае отзыва своего заявления уплаченную госпошлину вернуть не получится. Об этом напомнил Минфин России в письме от 12.05.17 № 03-05-04-03/28813.

    Потому что исчерпывающий перечень случаев, когда госпошлина подлежит возврату, определен в статье 333.40 Налогового кодекса. Согласно этой норме, госпошлина подлежит возврату, в частности, в случае отказа от совершения юридически значимого действия до обращения в уполномоченный орган (подп. 4 п. 1 ст. 333.40 НК РФ).

    Следовательно, в случае, если заявитель уже обратился в уполномоченный орган, то сумма уплаченной госпошлины не возвращается (даже если заявление отозвано до того, как уполномоченный орган принял решение).

    Как вернуть госпошлину, уплаченную в безналичной форме

    Для того чтобы вернуть госпошлину, уплаченную в безналичной форме, плательщик должен представить в соответствующий госорган заявление, приложив к нему документы, подтверждающие перевод денег. Такими документами могут быть платежное поручение с отметкой об его исполнении, а также извещение о списании средств. Об этом проинформировал Минфин России в письме от 26.03.18 № 03-05-04-03/18928.

    Что делать, если пришло налоговое уведомление, а имущества уже много лет нет ?

    Необходимо сообщить об этом в налоговую инспекцию, которая прислала это уведомление. Для этого распечатайте Заявление к налоговому уведомлению, заполните его и отнесите или отправьте почтой, заказным письмом. Вам обязаны ответить в течение 30 дней. Налог платить не нужно, раз нет имущества.

    В «Личном кабинете» отображается объект, которым я уже не владею.

    Если у Вас есть доступ к личному кабинету налогоплательщика, то Вы можете обратиться в ИФНС, в которой за Вами числится данный имущественный объект, прямо из «Личного кабинета». Это можно сделать как в режиме «Объекты налогообложения», так и при просмотре налогового уведомления. Обращение будет рассмотрено инспекций в течение 30 дней, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», ответ поступит на указанный адрес электронной почты.

  • Получить ИНН: форма бланк заявления, через интернет, впервые или потерял
  • УЗНАТЬ ШТРАФ ГИБДД — ГАИ. Какой штраф ГИБДД НЕ УПЛАЧЕН
    Сервис предназначен для получения информации о неуплаченных административных штрафах ГИБДД — ГАИ за правонарушения в области дорожного движения, совершенные на территории РФ.
  • Штрафы ГИБДД — ГАИ если не заплатил, что будет ?
    Дается описание последствий того, если не заплатил штраф ГИБДД — ГАИ.

    www.assessor.ru

    Квитанции на оплату страховых взносов ИП в 2017 году: пошаговая инструкция по заполнению и образец оформления

    Добрый день, уважаемые читатели.

    Многие ИП до сих пор заполняют квитанции на оплату обязательных страховых взносов самостоятельно, без помощи программ. По старым образцам за прошлые годы, что в 2017 году делать категорически нельзя!

    Ведь в 2017 году страховые взносы собирает уже ФНС, а не ПФР, как это было ранее.

    Соответственно, реквизиты изменились на новые, что сразу породило множество вопросов со стороны ИП: кто теперь получатель взносов? ПФР или ФНС? Какой статус писать? “08” или “09”?

    И так далее. Одним словом, вопросов много, а вразумительных ответов мало… Либо пишут, так что, приходится по несколько раз читать одно предложение, чтобы понять, что же хотел сказать автор

    Поэтому, я решил написать подробную пошаговую инструкцию по заполнению квитанций (или платежных поручений) для оплаты страховых взносов в 2017 году.

    Что вы узнаете из этой статьи:

  • Как заполнить квитанцию на оплату обязательных страховых взносов за себя на пенсионное страхование
  • Как заполнить квитанцию на оплату обязательных страховых взносов за себя на медицинское страхование
  • Как известно, в 2017 году ИП обязан заплатить на обязательные страховые взносы следующие суммы:

  • На обязательное пенсионное страхование 23400 рублей
  • На обязательное медицинское страхование 4590 рублей
  • 1% на пенсионное страхование от суммы, превышающей 300 000 рублей в год
  • Кстати говоря, на моем сайте есть подробные статьи по обязательным взносам ИП в 2017 году, которые тоже рекомендую прочесть, чтобы окончательно разобраться со всеми вопросами:

    Эти взносы можно оплатить сразу, но большинство ИП разбивает эти платежи на четыре квартала, со следующими сроками оплаты:

  • За 1 квартал 2017 года: с 1 января до 31 марта
  • За 2 квартал 2017: с 1 апреля до 30 июня
  • За 3 квартал 2017: с 1 июля до 30 сентября
  • За 4 квартал 2017: с 1 октября по 31 декабря
  • Если платить поквартально, то годовые суммы взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование делятся на 4:

  • Квартальный взнос на обязательное пенсионное страхование 5850 рублей
  • Квартальный взнос на обязательное медицинское страхование 1147,5 рублей

Итак, рассмотрим пример заполнения квитанций на оплату обязательных взносов в 2017 году

Причем заполнять будем при помощи специального сервиса, который находится на официальном сайте ФНС. Да, теперь и на нем есть такая возможность.

Переходим по ссылке и начинаем заполнять!

На первом шаге необходимо указать четырехзначный код своей налоговой инспекции, где состоите на учете как ИП. Если не знаете этот код, то можете его не указывать, сразу перейдя к заполнению своего адреса по прописке в паспорте (на основе адреса код налоговой инспекции автоматически сформируется).

Пусть наш гипотетический ИП живет в Москве, и пропустив заполнение кода своей инспекции, указал следующий адрес по прописке:

Жмем кнопку “Далее” и выбираем:

  • Вид расчетного документа “Платежный документ” (но можно выбрать и платежное поручение для банка).
  • Тип платежа “Уплата налога, сбора, платежа, пошлины, взноса, аванса…”
  • И указываем нужный КБК
  • Какой КБК нужно указать?

    Для обязательных взносов ИП в 2017 году они уже давно известны:

  • КБК на обязательный взнос на пенсионное страхование “за себя” за 2017 год: 18210202140061110160
  • КБК на обязательный взнос на медицинское страхование “за себя” за 2017 год: 18210202103081013160
  • КБК для 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей в год, то КБК совпадает с КБК по взносам на пенсионное страхование: 18210202140061110160
  • То есть, на этом шаге необходимо выбрать нужный КБК для конкретного взноса. Если платим обязательный взнос на пенсионное страхование, то выбираем первый КБК из списка выше. Если платим на обязательное медицинское страхование, то выбираем второй КБК!

    Мы выбрали первый КБК, так как создаем квитанцию на оплату квартального страхового взноса на обязательное страхование ИП (см. рисунок выше).

    Далее необходимо выбрать статус плательщика. Кстати, по этому вопросу было много споров, так как непонятно было что именно указывать. “09” или “08”? В конце-концов ФНС дала пояснение, что ИП без сотрудников при оплате страховых взносов следует указывать статус “09”:

    Итак, раз наш ИП без сотрудников, то выбираем статус “09” и жмем кнопку “Далее”

    Здесь необходимо указать:

    1. Основание платежа “ТП” – платежи текущего года
    2. Налоговый период “ГД” год 2017
    3. Дело в том, что у страховых взносов периодом оплаты является именно год, а не квартал.

      И указываем свои данные по ИП:

    4. ИНН
    5. ФИО
    6. Адрес
    7. Сумму платежа. Так как наш ИП платит квартальный взнос на обязательное пенсионное страхование, то я указал 5850 рублей (откуда взялось это число, смотрите выше).
    8. И снова жмем на кнопку “Далее”

      Далее выбираем способ оплаты и нажимаем на кнопку “Сформировать платежный документ”

      И получили готовую квитанцию на оплату обязательного взноса на пенсионное страхование ИП. Осталось ее распечатать и посетить банк, для оплаты наличными.

      Как оформить квитанцию для оплаты взноса на обязательное медицинское страхование ИП?

      Принцип точно такой-же, как рассказано выше. Только на этапе ввода КБК нужно указать

    9. другой КБК: 18210202103081013160
    10. И другую сумму. Если ИП платит поквартально, то следует указать сумму 1147, 5 рублей.
    11. Повторять все шаги при помощи картинок не буду, так как все идентично, но в конечном итоге вы должны получить примерно вот такую квитанцию:

      Надеюсь, вам была полезна эта пошаговая инструкция, и помогла решить вашу проблему!

      В завершение рекомендую прочитать новые пошаговые инструкции для ИП на 2017 год:

      P.S. Если Вам помог наш сайт или понравилась статья, то поделитесь с другими ИП в социальных сетях!

      И не забудьте подписаться на новые статьи для ИП!

      Не пропустите важные новости для ИП!

      Получайте новые статьи на свою почту

      Проверьте вашу почту!

      Попробуйте еще раз. где-то ошибка

      Нажимая на кнопку «Подписаться», Вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

      53 комментария к “ Квитанции на оплату страховых взносов ИП в 2017 году: пошаговая инструкция по заполнению и образец оформления ”

      Добрый вечер. Что нужно указывать в графе л/с квитанции по уплате фиксированного сбора ИП?

      Добрый день, Мария

      При оплате наличными по квитанции личный счет не нужно указывать (это делается при формировании платежного поручения при оплате со счета ИП)

      Добрый день! не будет ли вам сложно дать инструкцию для оплаты взносов безналичным расчетом через, к примеру, Сбербанк-онлайн Бизнес? Есть ли в этом случае какие то особенности и подвохи?

      Добрый день, Анастасия
      Нет, не пользуюсь этой системой.

      Добрый день! Спасибо за помощь, очень важная и полезная информация! А вот еще скажите кбк обязательный взнос и 1% совпадают не будет так оплата пройдёт не понятно за что? ведь в квитанции не указывается что это платёж свыше 300000

      Подобная ситуация была в 2014 году, когда не было отдельного КБК для 1% свыше дохода 300 тыс. в год. Как-то разбирались…

      При ежеквартальной оплате взноса ОМС налоговый период указывать также «ГД»?

      Огромная благодарность за статью! Являясь третий год ИП (оставшись одна с тремя детьми) никак не получается найти время узнать и понять «что и как вообще»,- т.е. самый настоящий Чайник, и все эти взносы для меня — тёмный лес.. Даже второй год (т.к. в первом году я получила документы в последний, четвертый квартал) умудрилась «попасть на штраф», потому что не платила налоги поквартально, а заплатила сразу всё — в конце года!, т.к. мне так объяснили (тогда ещё в пенсионном фонде — «не важно как, когда и сколько,- главное, чтобы в конце года всё было уплачено».
      Статья помогла безумно!! — пытаясь оплатить самостоятельно через сбербанк «не появлялось окошко» статуса, и платежи не дошли по назначению..
      ..Изначально я искала в интернете «скачать платежное поручение», не нашла, и напечатала самостоятельно… А после решила попробовать Заплатить через интернет с Вашей помощью! — до чего же обрадовалась, и сумев оплатить, и заодно распечатать бланки.
      Благодарю Вас — очень — очень. ? ? ?

      ipvopros.com

      Образец платежки УСН «доходы минус расходы» 2018

      Применение специального налогового режима УСН предусматривает уплату трех авансовых платежей в течение года и уплату налога по его окончании.

      Налогоплательщики с объектом «доходы минус расходы» по окончании года делают расчет минимального налога и сравнивают его с суммой налога в связи с УСН, рассчитанной по ставке, действующей в регионе. Большая из двух полученных сумм уплачивается в бюджет.

      Важное изменение: с 2017 года минимальный налог уплачивается не на отдельный КБК, как ранее, а на КБК для УСН «доходы минус расходы».

      Если производится оплата УСН за 2017 год, платежное поручение может содержать всего два значения КБК в зависимости от выбранного объекта налогообложения.

      Таблица КБК, применяемых налогоплательщиками УСН в 2018 году

      Начислять и уплачивать УСН с объектом «доходы минус расходы» и минимальный налог следует по следующим КБК:

      • 18210501021011000110 — налог;
      • 18210501021012100110 — пени;
      • 18210501021012200110 — проценты;
      • 18210501021013000110 — штрафы.
      • Начислять и уплачивать УСН с объектом «доходы» следует по следующим КБК:

      • 18210501011011000110 — налог;
      • 18210501011012100110 — пени;
      • 18210501011012200110 — проценты;
      • 18210501011013000110 — штрафы.
      • Образец платежки УСН доходы минус расходы 2018 содержит реквизиты, которые применимы как для уплаты налога в связи с УСН, так и для оплаты минимального налога, рассчитанного по ставке 1% от годового дохода. Различие будет только в назначении платежа.

        При уплате налога в связи с УСН в назначении платежа пишем: «Налог в связи с применением УСН за 1 квартал 2018 года».

        При уплате минимального платежа в назначении платежа уместен следующий текст: «Минимальный налог за 2018 год».

        Минимальный налог рассчитывается по итогам года, по итогам квартала уплачиваются авансовые платежи по УСН.

        Образец платежного поручения-2017 на уплату налога УСН доходы минус расходы 2018 для организации

        При заполнении платежного поручения на уплату налога в связи с УСН организации и ИП используют одинаковые налоговые реквизиты за исключением двух полей:

      • поле «Плательщик», в котором организация указывает свое наименование, а ИП — наименование плюс адрес регистрации;
      • поле 101 «Статус плательщика», в котором организация ставит код 01, а ИП — 09.
      • Образец платежного поручения на уплату минимального налога в 2018 для ИП

        Поскольку минимальный налог уплачивается только по итогам года, то в поле 107 всегда должно стоять значение КВ.04.2017, для авансовых платежей используйте значение того квартала, за который осуществляется платеж.

        Образец платежки УСН доходы 2018 содержит одинаковые значения полей с 104 по 110 как для организаций, так и для ИП.

        Общий порядок оформления налоговых платежных поручений

        Приказ Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н определяет обязательные реквизиты для уплаты налогов и страховых взносов:

      • 101 — статус плательщика, оформившего платежный документ;
      • 104 — двадцатизначный код бюджетной классификации, где первые три цифры соответствуют номеру налогового администратора;
      • 105 — ОКАТО;
      • 106 — основание платежа, состоит из двух букв (ТП, ЗД, АР);
      • 107 — периодичность уплаты налога — месяц, квартал, полугодие, год;
      • 108 — дата документа, заполняется в зависимости от показателя поля 106;
      • 109 — номер документа, если погашается задолженность по требованию;
      • 110 — тип платежа, сейчас не заполняется.
      • Платежка УСН доходы 2018, образец заполнения ИП

        Образец платежного поручения УСН доходы 2018 для организаций тот же, что и для ИП, за исключением полей «Плательщик» и «Статус плательщика» (101), различие в заполнении которых описано выше.

        m.ppt.ru

        Контур.Эльба

        Квитанция УСН — где брать форму, как правильно заполнить?

        Вроде бы и не сложное дело, но частое, нужное и… нудное! Ну кому нравится заполнять одни и те же реквизиты? Постоянно искать бланк, скачивать файлы и т.д. Зачем нужна квитанция УСН ? На оплату налога УСН, взносов, пеней и т.д. То есть отчетность — отчетностью, а уплата налогов — это уплата налогов. Почему эта тема важна именно для УСН? Да потому, что бизнес на УСН — имеет очень простой учет и поэтому распространен среди начинающих и небольших бизнесов. Ну и, соответственно, нет ни бухгалтера, ни мощных учетных программ. Но налог платить надо, и, соответственно, нужна квитанция. А квитанция может быть двух видов (с точки зрения налоговой):

        а. Платежный документ. Он может быть использован для наличных платежей при его распечатке и представлении в банк или для безналичных расчетов электронным платежом
        б. Платежное поручение. Оно может быть использовано только для безналичных платежей при его распечатке и представлении в банк

        Давайте, быстро и коротко разбёремся во всех способах получения и заполнения квитанции УСН. Отсортировать их по сложности, удобству и т.п., наверное, нет смысла, главное перечислить и описать их, а уж выбор делать вам:

        Квитанция УСН с помощью налоговой!

        А вы знаете, что налоговая сделала для предпринимателей сервис, позволяющий заполнять квитанцию УСН? Обрадовались, что на ваши налоги сделали что-то полезное именно для предпринимателей? Давайте разберемся. На сайте налоговой можно заполнить квитанцию УСН, не важно уплата налога, пеней или чего-то ещё, как бы на все случае жизни. В простонародье такую форму называют «набивалкой»:

        Указываете по очереди все реквизиты, данные из баз автоматически подставляются и в итоге у вас файл с заполненной квитанцией. Стоит ли спешить им пользоваться?

        Разбираемся. Квитанция на оплату УСН будет заполнена, но… ваши реквизиты не сохранятся. И каждый раз придётся проходить все этапы заново, в том числе, если что-то захотите переделать. Сервис (хотя лучше назвать это «набивалкой» всё же?) не запомнит ни ваши реквизиты, ни ваши документы. Удивить тем, что подставляются коды из баз данных сайту налоговой не получится, во время автоматизации, интернета и многочисленных технологий, это всё просто делается. Но почему же останавливаться надо? Нельзя сделать так, чтобы реквизиты сохранялись?

        Квитанция УСН в любимом файле.

        Чем плох способ с сайтом налоговой? Файл формата pdf отредактировать не просто, но можно в интернете найти и скачать тестовый файл, где квитанция на уплату УСН будет в «нормальном» виде. Сразу или не сразу, но приходит мысль, что один раз придётся заполнить все реквизиты, а потом изменить, лишь, суммы налога. Но это налоговая! Был в ней порядок, вы бы не занимались такой проблемой, как поиск квитанции или заполнение бумажек. Каждый год налоговая меняет реквизиты, одни изменения КБК чего стоят, а ещё они могут реорганизовываться и т.п. Да и сам предприниматель может сменить адрес регистрации. В общем, способ так себе.

        Квитанция УСН через терминал.

        Да, вот, когда люди инспекторы не могут, их заменяют машинами. Большими, неподвижными и тяжелыми. Если вы найдете такую, то она сформирует вам квитанцию УСН, заставив, конечно же, заполнять свои реквизиты и, вероятно, реквизиты налоговой (а вы же с собой возьмёте их?) и предложит заплатить. Скорее всего, терминал возьмёт комиссию.

        Квитанция УСН с помощью Сбербанка.

        Можно придти в Сбербанк, отдать на бумаге реквизиты (КБК, ОКАТО,ИНН и др.) и операционистка всё сделает. 99%, что придётся заплатить комиссию. Либо можно принести готовую (распечатанную) квитанцию, но всё равно заплатить комиссию:

        Квитанция УСН для интернет-банка.

        Если вы пользуетесь интернет-банком, то вряд ли вы захотите куда-то идти. Захочется всё сделать, не отрываясь от монитора. Но полученные («узнанные») реквизиты для квитанции на оплату УСН придётся вручную вносить в платежку интернет-банка. Не кажется ли вам, что чего-то не хватает? Все существующие способы непоследовательные какие-то, не могут весь процесс сделать удобным. Выход есть:

        Квитанция УСН — комфорт и удобство

        Ну и напоследок, самое важное и приятное. Есть сервис «Бухгалтерия. Контур», он появился задолго до того, как сайт налоговой начал предоставлять какие-то услуги (ну хоть какие-то!). Сервис «Бухгалтерия Контур» разработан известной всем бухгалтерам в России компанией СКБ Контур, известной, прежде всего, своими сервисами по сдаче отчетности в электронном виде. Сервис с 2010 по 2013 года получил огромную популярность среди предпринимателей и бухгалтеров, объединив почти полмиллиона пользователей! А всё почему? Ну многое ли надо начинающему ИП? Да немного! И всё это немного даёт бесплатно сервис «Бухгалтерия. Контур».

        — Нужна квитанция УСН? Пожалуйста, сервис вам её сам сделает в любое время, при этом все КБК и прочие реквизиты всегда в актуальном состоянии. Зайдете в сервис через месяц, и не нужно будет ничего заполнять, сервис сохранит введенные реквизиты, вам останется, лишь, указать сумму! При этом сервис предложит несколько вариантов получения квитанции УСН — для уплаты наличкой, для загрузки в интернет-банк и т.д.

        — Хотите знать, когда и что платить? Для вас бесплатный календарь отчетности с уведомлениями на эл.почту!

        — Нужно посчитать налог? (УСН, ЕНВД) Сервис это сделает за секунду! Причём подскажет, как уменьшить налог на взносы и т.д.

        — Пришло время отчетности? Бухгалтерия Контур заполнит вам декларацию и передаст через интернет в налоговую! И всё это бесплатно. Абсолютно любая налоговая в России знает про наш сервис и, конечно же, рада его существованию)

        А если ваш бизнес вырос и потребностей стало большей, то можно выбрать любой подходящий платных тариф!

        Зарегистрироваться в сервисе очень просто, в сервисе для предпринимателей есть «Легкая» версия (для бухгалтеров есть отдельная, «Профи» версия:

        www.elba-buhgalter.ru

        Смотрите еще:

        • Юристы бугуруслан Юристы в Бугуруслане Расстояние от центра: 3.5 км. 0 ✉ Адрес Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, Бугуруслан г., ул. Бамбурова, 6, комн. 5 ☎ Телефон Организация закрылась Расстояние от центра: […]
        • Погашение долга по кредиту материнским капиталом Погашение потребительского кредита материнским капиталом в 2018 году Для того чтобы обобщать два эти понятия в одно целое и находить между ними что-то связывающее друг друга, нужно разобраться с каждым из них […]
        • Правила дубля в нардах Правила игры в длинные нарды Устройство игровой доски, шашки и кости Доска для игры в длинные нарды состоит из 24 полей, или пунктов, имеющих вид узких вытянутых треугольников. Пункты сгруппированы по 6; […]
    Закладка Постоянная ссылка.

    Комментарии запрещены.