Проверить ип по налогам

Налоговая проверка индивидуального предпринимателя

Ничто не страшит российского предпринимателя так, как налоговая проверка ИП. На самом деле она не так уж и страшна, достаточно знать особенности её проведения, что даст возможность своевременно подготовиться, а то и вовсе избежать визита проверяющих.

Виды проверок

Прежде всего необходимо разобраться в вопросе, какие проверки может проводить налоговая инспекция? Ответ на данный вопрос содержится в НК РФ, где обозначены две формы проведения проверок: камеральная и выездная.

Камеральная проверка

Камеральная проверка ИП проводится в отношении всех субъектов предпринимательской деятельности. Она включает в себя мероприятия по изучению представленных ими установленных форм отчетов.

Данные документы проверяются на полноту представленных сведений, достоверность, правильность исчисления налоговых платежей и т.д. Кроме того, устанавливается и сам факт сдачи налоговой отчетности.

Как показывает практика, если предприниматель своевременно сдает все отчеты, которые не содержат нарушений, то никаких неприятностей такой визит сотрудников ФНС для ИП не несет.

Если же выявляются какие-либо нарушения, например, неверно рассчитанная сумма налога, подлежащего к уплате, то в ряде случаев налоговый инспектор дает время на устранение данной ошибки. Для этого ИП направляется уведомление о проведении в отношении него камеральной проверки и установлении факта нарушения требований законодательства.

Предприниматель вправе представить документы, подтверждающие неправоту указанных сведений, а также иные доказательства, которые могут защитить его интересы. В то же время налоговые органы наделены правом истребовать необходимые документы, для изучения представленных сведений.

Выездная проверка

Выездная налоговая проверка ИП – более масштабное мероприятие. Осуществляется непосредственно в месте нахождения индивидуального предпринимателя. Проводится на основании распоряжения руководителя налогового органа, может носить как сплошной характер, когда анализу подвергается вся финансово-хозяйственная документация, так и выборочный, когда проверяется выполнение отдельных финансовых операций, например, использование ККМ.

Отметим, что данная проверка индивидуального предпринимателя может проводиться и в налоговой инспекции, если у ИП нет условий для выезда инспекторов, например, если у него отсутствуют офисные или торговые площади и т. д.

Продолжительность выездной проверки не может превышать двух месяцев, а по распоряжению руководителя инспекции возможно её продление еще на два месяца, а в исключительных случаях – на 4 месяца.

При этом на ИП лежит обязанность предоставить рабочее место проверяющему, оснащенное всем необходимым.

Результатом такого мероприятия становится подготовленный инспектором акт выездной проверки, один экземпляр которого остается у предпринимателя. При этом, если в акте содержатся указания на нарушения, то у проверяемого есть две недели на предоставление возражений.

Процедуры, проводимые при проверке ИП

Как избежать

Налоговые проверки предпринимателей проводятся систематически, и избежать их не получится в любом случае. По крайней мере, камеральной проверке подвергаются все отчеты ИП, а их несдача выявляется и приводит не только к уплате штрафа, но и к опасности попадания предпринимателя в список для выездных проверок.

Поэтому прежде всего стоит соблюдать налоговую дисциплину и своевременно сдавать все необходимые отчеты и совершать предусмотренные законодательством платежи. В таком случае риск назначения выездной проверки минимален.

Кроме того, всегда необходимо быть готовым к возможному визиту проверяющих, тем более что сейчас налоговые органы обязаны информировать субъекты предпринимательской деятельности о предстоящей проверке, в том числе сообщать её предмет.

Плановые проверки

Также на сайте ФНС есть план проверок ИП, который содержит информацию обо всех проверяемых организациях и индивидуальных предпринимателях в текущем году, с указанием даты.

Таким образом, у предпринимателя всегда имеется возможность подготовиться к визиту проверяющих, вовремя устранив все возможные нарушения. Кстати, выявить несоответствие бухгалтерской документации требованиям налоговых органов всегда помогут услуги специализированных компаний, проводящих аудит ИП.

Данная услуга позволяет найти все ошибки в ведении бухгалтерской документации, подготовки налоговой отчетности, а также в иных вопросах финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому многим предпринимателям, увидевшим себя в плане проверок, имеет смысл заранее провести такой аудит.

Внеплановые проверки

Помимо плановых, налоговые органы имеет право проводить внеплановые проверки, вызванные следующими причинами:

  • проверка устранения замечаний, выявленных ранее;
  • получение информации о деятельности предприятия, нарушающей права потребителя, а также безопасность государства.
  • Но и при таком визите инспекторов предприниматель информируется за несколько дней до его начала с указанием причины. Поэтому и в данной ситуации есть возможность устранить все возможные упущения.

    Все выездные проверки в обязательном порядке должны быть внесены в журнал проверок ИП, который он должен завести сразу с момента своей регистрации.

    Причем записи в данном журнале делают сотрудники не только налоговых органов, но и других проверяющих структур.

    Не стоит забывать и о том, что в течение первых трех лет с момента регистрации законодательство запрещает проводить выездные проверки индивидуальных предпринимателей, за исключением внеплановых. А при проведении проверки давность запрашиваемых документов не может превышать три года.

    После закрытия ИП

    Именно в связи со сроками давности документов часто возникает вопрос о том, насколько законна проверка ИП после закрытия? Сложившаяся практика, в том числе и судебная, такова, что признается право налоговых органов проводить выездные проверки и после прекращения гражданином предпринимательской деятельности.

    При этом большинство судов исходит из того, что налоговыми органами должна быть инициирована проверка при закрытии ИП непосредственно после подачи им соответствующего заявления. Давность проверки также охватывает трехлетний период.

    В случае выявления каких-либо нарушений гражданин будет привлечен к установленной законодательством ответственности и прекращение им предпринимательской деятельности значение не имеет.

    Таким образом, проверка деятельности ИП носит постоянный характер с момента регистрации и до прекращения этого статуса, а также и после этого. Однако ведение прозрачной бухгалтерии, соблюдение налоговой дисциплины обеспечивают спокойствие предпринимателя при любом аудите его деятельности.

    Как вести себя во время налоговой проверки: Видео


    ipinform.ru

    Как узнать задолженность по налогам ИП

    Долги могут возникнуть у любого предпринимателя. Как бы внимательно он ни относился к отчетности, человеческий фактор может сыграть злую шутку. Одна незамеченная ошибка может стать фатальной для вашего дела. Сейчас существует много сервисов, чтобы узнать задолженность по налогам у ИП. Главное не лениться и время от времени проверять свои платежи. Кроме того, информация о «налоговых долгах» важна и для проверки партнеров. Их наличие может свидетельствовать о плохом финансовом состоянии контрагента, к сотрудничеству с которым нужно подходить с осторожностью. Как эффективно контролировать задолженность по налогам у себя и партнеров?

    Проверить себя не выходя из дома

    Самый простой и удобный способ проверить, есть ли у вас долги, – воспользоваться онлайн-сервисами на сайте налоговой инспекции или на портале госуслуг.

    Для того чтобы зарегистрировать личный кабинет плательщика на сайте ФНС, необходимо:

  • Обратиться в налоговую по месту регистрации индивидуального предпринимателя и получить логин и пароль. Не забудьте взять с собой паспорт и свидетельство о регистрации ИП.
  • Заполнить форму на сайте ФНС.
  • Изменить пароль и логин, выданные в налоговой инспекции, на те, которые будут удобны вам. Если в течение 30 суток вы не поменяете пароль, то система защиты сайта вас заблокирует.
  • После этой процедуры вам становится доступна информация не только о налоговой задолженности, но и о штрафах и пени к оплате. Кроме этого, аккаунт позволяет ФНС контролировать переплаты и сумму налоговых начислений.

    Регистрация на портале госуслуг немного сложнее. Там есть три категории учетных записей: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Для того чтобы контролировать налоговую задолженность, вам потребуется подтвержденная учетная запись.

    Как зарегистрироваться на сайте госуслуг?

  • Заполняем поля с Ф.И.О. и указываем номер мобильного телефона (или адрес электронной почты).
  • После получения кода вводим его в предложенное системой поле. Если вы указали адрес электронной почты, то просто пройдите по ссылке из присланного письма.
  • Придумываем сложный пароль и вводим его 2 раза в соответствующем разделе. На этом этапе вы получили упрощенную регистрационную запись.
  • Система предложит вам заполнить персональные данные. Нужно ввести паспортные данные, номер СНИЛС, ИНН.
  • Система проверит вас по базам данных ПФР и ФНС. Проверка может длиться от 5 минут до нескольких часов.
  • На вашу почту или мобильный придет сообщение с результатами проверки.
  • Авторизуемся на сайте и становимся владельцем стандартного аккаунта.
  • Для получения самого продвинутого аккаунта вам нужно подтвердить свою личность. Для этого в разделе редактирования страницы кликните на соответствующий пункт.
  • Система предложит вам выбрать удобный способ. Первый – явиться с паспортом в офис «Ростелекома» или «Почты России» и получить код доступа. Второй – приобрести код заказным путем.
  • После того как необходимые данные получены, вводим цифры в соответствующее поле и получаем подтвержденный аккаунт.
  • Видеоинструкция по регистрации находится в «Навигаторе сайта госуслуг».

    Задолженность по налогам можно узнать, заказав соответствующую госуслугу из списка. Сервис также позволяет проводить поиск интересующей вас информации по ИНН, номеру ИП, которые принадлежат вам.

    В том случае, если с компьютером вы общаетесь на «вы», то узнать информацию о задолженности можно в налоговой по месту регистрации.

    Как проверить партнера?

    Проверить ситуацию с выплатами налогов у своего потенциального партнера или конкурента можно несколькими путями. Сервисы ФНС и госуслуг могут показать задолженность по некоторым налогам (на имущество, транспортному, НДФЛ, земельному) даже без регистрации. Для этого нужно знать ИНН, но если он вам неизвестен, то его можно уточнить в разделе «Узнай чужой ИНН». При таком варианте вам нужно будет указать Ф.И.О., год рождения и паспортные данные контрагента. Впрочем, для того чтобы получить подробные данные о потенциальном партнере, достаточно взять выписку из ЕГРИП в налоговой инспекции.

    Второй путь уточнения налоговой задолженности другого предпринимателя – это обращение к судебным приставам. Сведения о долгах можно найти с помощью сервиса «Банк исполнительных производств».

    Существует и третий путь. В некоторых случаях налоговая инспекция инициирует банкротство ИП из-за задолженности по налогам и сборам. В этом случае информация о рассмотрении дела публикуется на региональных сайтах арбитражных судов.

    В разделе «Картотека дел» нужно указать Ф.И.О. или ИНН предпринимателя (а лучше – все сразу), поставить галочку напротив категории «Дела банкротные» и начать процедуру поиска. Если ваш потенциальный партнер является фигурантом арбитражного дела, то система вам об этом подробно расскажет. Кроме текущих разбирательств, на сайтах региональных арбитражных судов хранятся материалы обо всех рассмотренных делах с участием ИП, если таковые были.

    Итак, узнать свою налоговую задолженность и задолженность потенциальных партнеров просто, а процедура не требует дополнительных затрат. Контролируя свою платежную дисциплину, вы избежите штрафов. Кроме этого, зная, как платит налоги ваш потенциальный партнер, можно легко сделать выводы о его надежности.

    zhazhda.biz

    Узнать задолженность ИП по налогам по ИНН

    Актуально на: 1 июня 2017 г.

    Узнать свою задолженность по налогам ИП может как минимум двумя способами.

    Способ 1. Через Личный кабинет индивидуального предпринимателя на сайте ФНС России. В нем предприниматель может:

    • узнать о своей задолженности, переплате, предстоящих платежах;
    • сформировать и отправить заявление на уточнение платежа;
    • просмотреть операции по расчетам с бюджетом, а также получить выписку по таким операциям, акт сверки.
    • Естественно, этот вариант могут использовать только те ИП, которые имеют подключение к Личному кабинету. Получить доступ к нему можно с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Либо предприниматель может лично явиться в ИФНС с паспортом, где ему выдадут логин и пароль.

      Кстати, в качестве Логина будет использоваться как раз ИНН предпринимателя.

      Способ 2. Запросить в инспекции справку о состоянии расчетов с бюджетом. Ее должны будут выдать в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса (пп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ).

      Узнать задолженность по налогам ИП-контрагента

      Если вам нужна информация не о ваших «предпринимательских» долгах перед бюджетом, а некого другого ИП, то на сайте ФНС вы ее вряд ли найдете. Универсального сервиса, позволяющего узнать задолженность ИП по налогам по ИНН, нет (если сведения нужны о чужих долгах, а не о ваших).

      Но если вас заинтересовали долги ИП-контрагента по налогам, значит, скорее всего, вы хотите проявить ту самую должную осмотрительность, чтобы избежать возможных проблем, как с самим контрагентом, так и с налоговиками при проверке. Однако сервис «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» не дает узнать задолженность по налогам ИП по ИНН. Просто потому, что он содержит в себе сведения только по организациям.

      Соответственно, единственный вариант проверить задолженность по налогам ИП, но не по ИНН, а по ФИО, — это через сайт ФССП. Если у предпринимателя есть долги по налогам, которые были переданы для взыскания приставам, то в базе ФССП они должны быть указаны.

      glavkniga.ru

      Проверка ИП налоговой инспекцией

      Процедура проверки налоговой отчетности, а также правильность ведения бухгалтерского учета и своевременность внесения налоговых взносов является главным инструментом контроля ФНС за соблюдением действующих норм налогового законодательства РФ.

      В связи с этим, каждому индивидуальному предпринимателю необходимо знать, что такое проверка ИП налоговой инспекцией. Эта информация позволит подготовиться к проверкам, как следует. В нашей сегодняшней публикации мы рассмотрим виды и особенности налоговых проверок индивидуальных предпринимателей, а также дадим рекомендации о том, как себя вести во время налоговой проверки.

      Как проводится проверка ИП налоговой инспекцией?

      Нужно отметить, что порядок проведения налоговых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей практически не отличается. В первую очередь, налоговая проверка ИП направлена на осуществление первичного и камерального контроля сдаваемой налоговой отчетности, включая выездные проверки предпринимателей.

      Налоговые проверки ИП можно разделить на такие виды:

    • Плановые налоговые проверки ИП (проводятся в соответствии с принятым заранее ежегодным планом).
    • Внеплановые (проводятся с целью контроля устранения выявленных при предыдущей проверке замечаний или при получении ФНС информации о несоблюдении ИП действующего законодательства).
    • Плановые налоговые проверки ИП

      План проверок ИП можно найти на официальном сайте ФНС. Там содержится информация обо всех индивидуальных предпринимателях в текущем году, с указанием точной даты проверки. Т. е. у ИП всегда есть возможность подготовится к визиту инспектора, вовремя устранив все возможные нарушения.

      Так же на сайте Генеральной прокуратуры по ссылке proverki.gov.ru, достаточно ввести ИНН организации или ИП, и программа выдаст информацию о том, ждать ли вам гостей из налоговой, а также дату начала проверки.

      В обязанности ФНС перед проведением налоговой проверки ИП входит уведомление предпринимателя о факте предстоящей проверки. ФНС сообщает ИП, что именно будет проверяться.

      В статье 21 Налогового кодекса РФ есть требование, в соответствии с которым руководитель организации или индивидуальный предприниматель должны присутствовать во время проведения налоговой проверки.

      В случае если ИП не имеет возможности присутствовать при проверке, он оповещает ФНС заранее и предлагает перенести проверку на другую дату.

      Стоит обратить внимание на то, что проверяемый период деятельности предпринимателя не может превышать трехлетний срок.

      В соответствии с действующим законодательством, повторная проверка одного и того же налога в течение одного года не может быть проведена.

      Камеральная налоговая проверка ИП

      Камеральная налоговая проверка ИП — процедура повторного контроля сданной индивидуальным предпринимателем отчетности. Данная проверка является регулярной.

      Суть проверки состоит в том, что инспектор самостоятельно выявляет факт сдачи отчетности ИП (декларации и тому подобные отчеты). После этого он контролирует содержимое отчетности на предмет правильности сделанных предпринимателем расчетов по налогам. Инспектор также проверяет корректность заполнения документов и достоверность предоставляемых данных. При отсутствии нарушений в ходе проверки, ИП даже не узнает о факте ее проведения.

      Камеральная проверка проводится не более чем 3 месяца, с даты предоставления отчетности в ИФНС. Если ИП предоставляет корректирующий отчет, то камеральная проверка по предыдущему отчету прекращается и начинается новая камеральная проверка с даты предоставления корректирующего отчета.

      Во время проведения камеральной проверки работник налоговой определяет:

    • имеется или нет нарушение срока сдачи отчетности;
    • правильность заполнения отчета;
    • достоверность данных, указанных в отчете.
    • В случае если камеральная налоговая проверка ИП выявила нарушения, то направляется уведомление о факте проведения проверки ИП и о нарушениях. Инспектор оповещает о сроках устранения выявленных нарушений.

      Налоговый орган может уведомить налогоплательшика о выявленных нарушениях или запросить дополнительную информацию одним из следующих способов:

    • ИП лично (или представителю);
    • через курьера;
    • посредством почтовых услуг (заказным письмом с уведомлением);
    • посредством электронного документооборота.
    • ИП, в свою очередь, должен в течение 5-ти дней может предоставить первичную документацию, подтверждающую его правоту или устранить нарушения. После этого, предприниматель предоставляет в ФНС документы, которые подтверждают факт исправления нарушений.

      Выездная налоговая проверка ИП

      Как показывает практика, если индивидуальный предприниматель сдает налоговую отчетность в определенные законодательством сроки и производит правильные расчеты, то ему не назначается выездная налоговая проверка.

      Выездная налоговая проверка может применяться при обнаружении нарушений в деятельности ИП.

      Процедура проведения выездной налоговой проверки предполагает не только контроль сданной отчетности, но и всей хозяйственной деятельности, которую осуществляет индивидуальный предприниматель.

      В ходе выездной проверки контролю подлежат:

    • финансово-хозяйственная деятельность ИП в целом;
    • отдельные сферы (применение ККТ или организация операций с наличными денежными средствами).
    • Для проведения выездной налоговой проверки на предприятие (в офис) ИП выезжает группа налоговых инспекторов. Ревизия может проводиться в срок до двух месяцев.

      ИП обязан предоставить инспекторам рабочее место (помещение) и создать условия для проведения проверки.

      В случае, когда у ИП нет офиса, проверка осуществляется в помещении ФНС. Предприниматель предоставляет проверяющим инспекторам всю необходимую для проведения проверки документацию.

      В общем случае ревизия может проводиться в срок до двух месяцев. Выездная налоговая проверка ИП может длиться до полугода в следующих случаях:

    • выявления нарушений, требующих дополнительной проверки;
    • нарушение ИП сроков предоставления документации для проверки;
    • при наличии у ИП одного (нескольких) обособленных подразделений;
    • при возникновении чрезвычайных происшествий (пожар, потоп или кража).
    • Документы ИП для проверки налоговой инспекцией

      Инспектор, проводящий проверку, может потребовать от индивидуального предпринимателя предоставления следующих документов:

    • свидетельство о регистрации ИП;
    • бухгалтерская отчетность;
    • налоговая отчетность (за период, который подлежит проверке);
    • кассовые документы;
    • лицензия (если ИП занимается лицензированным видом деятельности;
    • банковские документы.
    • Налоговая проверка при закрытии ИП

      Налоговая проверка при закрытии ИП не является обязательной процедурой. И далеко не всегда сотрудники налогового органа проводят проверки ИП, подавших заявление на закрытие. Тем не менее, такая возможность не исключается. Налоговая инспекция имеет право назначить выездную налоговую проверку индивидуального предпринимателя, находящегося в стадии аннулирования государственной регистрации в качестве ИП. При этом время проведения и предмет предыдущей проверки значения не имеют.

      Налоговая проверка после закрытия ИП

      Проведение налоговых проверок возможно даже после прекращения ИП своей деятельности (снятия с регистрации). Предприниматель может ожидать проверку в течение трех лет с момента прекращения деятельности. Напомним, что после прекращения деятельности и аннулирования государственной регистрации в качестве ИП, гражданин будет снят с учета в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, но останется на учете в качестве налогоплательщика-физического лица. При выявлении нарушений в ходе налоговой проверки, ИП грозит привлечение к ответственности.

      Как себя вести во время налоговой проверки?

      Предлагаем читателю отдохнуть от чтения и посмотреть видео о том, как следует себя вести во время налоговой проверки. Консультирует юрист группы-компаний «Бизнес-Гарант».

      Результаты налоговой проверки ИП

      После завершения налоговой проверки ИП составляется соответствующий акт (в двух экземплярах). Один экземпляр находится у ИП, второй у инспектора.

      В акте содержатся данные о ходе проведения проверки, о ее результатах, а также о выявленных нарушениях и предписанных сроках их устранения.

      Индивидуальный предприниматель в двухнедельный срок может обжаловать содержание акта. Возражения прописываются в самом акте и передаются обратно сотрудникам налоговой инспекции.

      Подводя итоги по теме налоговых проверок для ИП, можно сказать, что они носят регулярный характер. В связи с этим каждому индивидуальному предпринимателю следует ответственно и внимательно готовиться к проведению проверки.

      При условии правильного ведения бухгалтерского учета, своевременной оплате налогов и сдачи налоговой отчетности ИП, скорее всего, стоит ожидать налоговой проверки на камеральном уровне.

      Когда индивидуальный предприниматель нарушает действующее законодательство и не предоставляет налоговую отчетность в установленные сроки, ему следует ожидать проверки со стороны инспекторов в течение как минимум двух месяцев. Наказание в этом случае неминуемо.

      МОРАТОРИЙ НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ В 2018 ГОДУ

      В 2015 году Правительством РФ был принят закон № 246 ФЗ, которым установлено, что:

      с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого предпринимательства, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона.

      Тоже может быть полезно:

      Информация полезна? Расскажите друзьям и коллегам

      Уважаемые читатели! Материалы сайта TBis.ru посвящены типовым способам решения налоговых и юридических вопросов, но каждый случай уникален.

      Если вы хотите узнать, как решить именно ваш вопрос — обращайтесь в форму онлайн консультанта. Это быстро и бесплатно! Также вы можете проконсультироваться по телефонам: МСК — 74999385226. СПБ — 78124673429. Регионы — 78003502369 доб. 257

      tbis.ru

      Здравствуйте. В этой статье мы расскажем про то, что такое задолженность по налогам и как самостоятельно узнать сумму долга.

      Сегодня вы узнаете:

    • Почему у гражданина может появиться задолженность по налогам;
    • Как самостоятельно контролировать взносы по налогам;
    • Что будет, если не внести оплату своевременно.
    • Содержание

      Причины возникновения задолженности

      Налог – специальный денежный взнос, подлежащий обязательной оплате как со стороны физических граждан, так и юридических лиц. Что касается индивидуальных предпринимателей, то данная категория граждан должна производит оплату регулярно.

      Однако на практике долг может появиться даже у того, кто тщательно следит за своей деятельностью и контролирует все платежи. В результате порядочные предприниматели могут в самый неподходящий момент получить «сюрприз» в виде долга по налогам. Но почему долг появляется у предпринимателей?

      Попасть в список должников могут те предприниматели, кто:

    • Осуществили оплату с опозданием, не в установленные законом сроки. Важно узнавать последний день оплаты без начисления штрафных санкций.
    • Неправильно рассчитали сумму налога. На самом деле это самая распространенная причина, при которой предприниматели не вносят полную сумму налоговых отчислений. Чтобы составить отчетность правильно, необходимо пользоваться услугами квалифицированного бухгалтера или установить специальные программы, позволяющие сделать расчет правильно. На практике индивидуальные предприниматели сами пытаются составить отчеты и допускают ошибки.
    • Неверно указано наименование платежа. К сожалению, такое тоже бывает, когда налог посчитан верно и сроки не нарушены, но при перечислении платежа допущена ошибка. В результате ошибки денежные средства просто «зависают» на счете, а налоговая служба начинает начислять пени и штрафы за просрочку.
    • Изучив все причины, можно сделать вывод – оплату налогового взноса стоит держать под контролем. Также доверить дело лучше всего профессионалу, который за умеренную плату огородит вас от возможных проблем и долгов. В последнее время услугами квалифицированного бухгалтера можно воспользоваться дистанционно, что значительно экономит средства на оплату труда.

      Последствия возникновения задолженности

      Оплата налога – это прямая обязанность каждого индивидуального предпринимателя. Согласно закону, за невыполнение обязательного требования могут быть начислены штрафные санкции.

      Государством предусмотрена следующая система штрафных санкций:

    • 20% от суммы долга для тех предпринимателей, которые не произвели оплату своевременно по ряду причин: неправильно заполнили документы, ошиблись в расчетах и т. д. То есть – такой штраф для тех, кто допустил образование долга неумышленно;
    • 40% от суммы заложенности для той категории предпринимателей, которые умышленно не вносят оплату.
    • Для последней категории предпринимателей Налоговый Кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность, с лишением свободы до 3 лет. Однако, такая степень наказания применима не ко всем должникам, а только к тем, чей долг превысил 6 миллионов.

      Предприниматели, которые по ряду причин не внесут оплату согласно установленным законом срокам, должны знать, что ИФНС может наложить арест на банковский счет и списать средства в счет погашения задолженности по налогам. Если средств недостаточно, счет будет арестован до тех пор, пока долги перед налоговой службой не будут устранены в полном объеме.

      В качестве дополнительного наказания, может быть наложен арест на выезд за границу. Такая мера наказания в последнее время используется все чаще. Предприниматель о данном ограничении может узнать только на таможне, в зоне паспортного контроля.

      Единственный выход, чтобы отправиться в отпуск или вылететь на деловую встречу – это погасить задолженность по налогам.

      Как проверить задолженность онлайн

      Чтобы сэкономить свое время, каждый может получить необходимую информацию в режиме реального времени через интернет.

      Информация доступна на сайте:

    • Федеральной налоговой службы (ФНС);
    • Госуслуг;
    • Федеральной службе судебных приставов.
    • Получение информации на сайте ФНС.

      Наиболее востребованный вариант, благодаря которому можно получить сведения о задолженности по сборам, это зарегистрироваться на сайте ФНС.

      Для получения доступа в личный кабинет налогоплательщика будьте готовы:

    • Обратиться в налоговую службу, по месту прописки, написать заявление на предоставление личного логина и пароля. Данные выдаются исключительно при наличии паспорта и свидетельства о регистрации ИП.
    • Зайти на официальный сайт службы используя предоставленный логин и пароль. Как только вы зайдете на сайт, вам предложат сменить пароль.
    • Посетить личный кабинет и просмотреть всю необходимую информацию. В личном кабинете будет доступна сумма задолженности. Также вы сможете ознакомиться, как данная сумма рассчитана: сумма основного долга и штрафные санкции.
    • Информирование клиента через сайт Госуслуги.

      Это наиболее распространенный способ контролирования задолженности по налогам ИП. Чтобы получить информацию, необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в личный кабинет.

      Для регистрации будьте готовы указать:

    • Личные сведения: фамилию, имя и отчество;
    • Паспортные данные;
    • Номер СНИЛС и ИНН.
    • После внесения всех необходимых данных справка о задолженности доступна в разделе «налоги и финансы».

      Сведения через сайт судебных приставов.

      Сразу стоит отметить, что данный способ проверки задолженности по налогам, для индивидуальных предпринимателей, подходит не всем. Получить сведения о сумме долга можно в том случае, если предприниматель длительное время уклонялся от оплаты и дело передали судебным приставам.

      Для получения данных также потребуется зарегистрироваться на официальном сайте ФССП и проверить заложенность. После запроса информация будет доступна в течение 2 минут.

      Как проверить задолженность по ИНН

      Проверка суммы долга по ИНН – самый распространенный способ, поскольку начисление всех налогов осуществляется исключительно через индивидуальный номер налогоплательщика.

      Налоговая служба, чтобы предприниматель смог внести оплату по налогам вовремя, разработала несколько вариантов уточнения суммы задолженности:

    • При личном обращении. Вы можете лично обратиться в налоговую инспекцию и получить отчет по долгам по номеру ИНН. Если все оплачено, то выдается справка об отсутствии задолженности. Не стоит забывать, что при себе помимо ИНН потребуется паспорт налогоплательщика.
    • На сайте налоговой службы. Для запроса нужной информации необходимо зайти в сервис «узнать задолженность ИП» и выбрать вариант получения информации задолженности по «ИНН».
    • На сайте «Яндекс Деньги». Платежная система позволяет не только контролировать сумму долга, но и производить оплату. Чтобы запросить данные необходимо пройти простую регистрацию и получить персональный номер электронного кошелька. В личном кабинете, проверка по ИНН доступна в разделе «Платежи и покупки».
    • Через личный кабинет «Сбербанк-Онлайн». Если вы пользуетесь услугами Сберегательного банка и имеете доступ в личный кабинет, то сможете проверить задолженность онлайн, по номеру ИНН. Для получения данных необходимо посетить раздел «Переводы и платежи». В указанном разделе выбрать «Федеральная налоговая служба» и сформировать запрос. Информация будет предоставлена в течение нескольких минут.
    • Можно узнать задолженность в ПФР как лично, так и в личном кабинете, на официальном сайте. Для запроса сведений потребуется зарегистрироваться.
    • Также получить информацию в режиме реального времени по номеру ИНН можно на сайте Госуслуг и судебных приставов.

      СМС-информирование

      Для того чтобы индивидуальный предприниматель смог своевременно получать необходимую информацию по налогам и не посещать официальный сайт налоговой службы, создана услуга смс-информирования.

      Подключить услугу можно в личном кабинете. Преимущество быстрого информирования заключается в том, что вы будете получать информацию моментально, как только она появится на сайте ФНС.

      Благодаря этой услуге многие предприниматели вносят оплату вовремя, и не дожидаются начисления штрафных санкций и пеней. Стоит отметить, что услуга оповещения совершенно бесплатная и доступна каждому предпринимателю.

      Можно ли проверить своего партнера

      Если вы сотрудничаете с крупной компанией, которая в течение длительного времени работает на рынке, то вопрос о надежности партнера даже не возникает.

      Но что делать, если вам предложил сотрудничество частный предприниматель, который только начинает свою деятельность? Чтобы не допустить ошибок, будущего партнера можно проверить. Рассмотрим, как узнать задолженность своего партнера.

      Получить информацию по потенциальному партнеру можно несколькими способами. Стоит отметить, что некоторые используют данные способы даже для получения информации по конкурентам.

      Способы получения информации:

      1. На сайте ФНС можно запросить отчет по задолженности, даже без официальной регистрации. Информация доступна по следующим видам налогов:
        • Имущественный;
        • Транспортный;
        • Земельный;
        • Налог на доходы физических граждан.
        • Единственное, что вам потребуется для получения данных – это ИНН партнера. Если у вас нет индивидуального номера партнера, но вы знаете все его персональные данные, запросить номер можно в разделе «Узнай чужой ИНН».

          Для запроса будьте готовы указать:

        • Полностью ФИО партнера;
        • Дату рождения;
        • Паспортные данные.
        1. Можно просто получить выписку из ЕГРИП в налоговой инспекции и внимательно изучить всю необходимую информацию о своем партнере.
        2. Получить информацию также можно через судебных приставов. Не обязательно лично обращаться к судебному приставу, достаточно зайти на официальный сайт и посетить раздел «Банк исполнительных производств». Информация будет доступна только после ввода ИНН партнера.
        3. Самый последний способ получения информации – это запрос через арбитражный суд. Бывают случаи, при которых сотрудники налоговой службы инициируют банкротство предпринимателя из-за наличия большой задолженности. Если такое случилось с вашим партнером, информация о рассмотрение дела будет доступна в разделе «Картотека дел». Для получения информации также потребуется ИНН.
        4. Получается, вы с легкостью можете узнать, сколько потенциальный партнер имеет долгов перед налоговой службой. Получив всю необходимую для себя информацию, вы сможете легко сделать вывод о его надежности и принять правильное решение – сотрудничать с ним, или нет.

          kakzarabativat.ru

          Смотрите еще:

          • Ток коллектора равен Ток коллектора равен Узнай об автоматике все - читай kip-help.narod.ru Хочешь узнать ответ Напиши в редакцию! Средний слой биполярного транзистора называется базой, а крайние - эмиттером и коллектором. При […]
          • Берут ли налог с пенсионеров за квартиру Какие налоги пенсионеры платить обязаны и от каких освобождены в 2017 году Из-за небольшого размера пенсий государство пошло навстречу пенсионерам по многим вопросам. Им положены субсидии на ЖКХ, льготы от […]
          • Наказание за банкротство Ответственность за преднамеренное банкротство может быть ужесточена Ответственность за преднамеренное банкротство, возможно, будет ужесточена. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Законодательное […]
    Закладка Постоянная ссылка.

    Комментарии запрещены.